Добрый день! Прошу помощи в таком вопросе:
ООО на ОСНО. Как осуществляется разноска перечисленного НДФЛ по сотрудникам, если в январе и феврале по одному из них был удержан и перечислен НДФЛ (и разнесен как перечисленный), а в марте в результате перерасчета излишне удержанного НДФЛ ему был произведен возврат НДФЛ, а сумма текущего платежа по НДФЛ по компании в целом уменьшена на сумму этого возврата? Получается, что за счет других сотрудников сумма НДФЛ перечислена меньше. А по итогам года в 2-НДФЛ нужно показать по строкам "перечислено" по сотрудникам так, чтобы сошлось с суммой перечислений за год по компании в целом. Кто-нибудь нашел выход?
ЗУП 8.2.19.90, редакция 2.5 (2.5.104.1)